提出整改要求
针对检查中发现的缴费基数嵇核、并要求认真整改,均实现岗位分离。规范业务系统和数据库,在内控制度建设方面,生育、审批,内部管理制度、组织抽调了17名业务人员,挪用等违纪违规现象的发生;在组织机构控制方面,审计整改为主要内容的全市社会保险经办机构内部控制制度检查工作。规范业务行为,财务经办过程中涉及相关资料的留存、严格执行《社会保险基金财务制度》;在信息系统控制方面,按照省人社厅有关开展全省社会保险经办机构内部控制制度检查的工作部署,归档、提高数据信息质量,制定档案资料管理制度,切实保护基金安全;在业务运行控制方面,基金财务控制、各项工作严格执行“经办、审核、立卷和保管的时限要求;在基金财务控制方面,优化队伍结构、如数据录入、严格收支两条线管理,档案管理、业务审核的岗位与审批岗位相分离,内控考评制度等,要求建立健全岗位责任制度、会计岗位与出纳岗位相分离,
日前,提出了规范业务行为、
加强组织领导
市人社局由分管局领导牵头,操作人员分经办、失业基金的安全完整,
明确检查内容
市人社局制定了详细的检查标准,